乐的文化知识库
费控(汇联易)操作手册
费控(汇联易)系统概述
费控(汇联易)系统名词说明
费控(汇联易)账号申请/登录说明
出差申请单
出差申请单提报
出差申请单修改
对公支付/核销预付
无票预付
到票核销(核销预付/冲账)
到票支付
前期发票付款
员工报销/差旅报销
员工报销
差旅报销
员工借款/核销借款/还款
员工借款
核销员工借款(冲账)
还款
代提出差申请单/代提差旅报销单/代提员工报销单
代提出差申请单
代提差旅报销单
代提员工报销单
其他功能
账本功能
常见问题
出差申请单跨月如何订月末最后一天的酒店
-
+
首页
员工报销
**1、路径** 费控系统>报销单>新建报销单>在职员工报销单(费用报销、借款核销)  **2、操作步骤** 步骤一:填写报销单前,需先确认是否已在个人设置中添加银行卡信息  步骤二:根据实际填写内容,点击下一步  **字段说明:** 报销承担公司/门店:选择该费用所属门店,自动带出【费用承担公司】名称 我司付款门店:用于付款的门店,自动带出【我司付款公司】名称 开始结束日期:差旅开始结束日期,需要填写时间 预算占用部门:用于预算占用的部门,默认带出员工所属部门,费用分摊支持修改 支付币种:报销币种,默认人民币,支持修改 是否前期开业费用:默认为否,可根据实际情况修改 事由:报销事由 多组织借款核销单操作与在职员工报销单操作流程一致,在此不做赘述,多组织借款核销单只可用来核销多组织借款单,不可核销其他借款以及报销 步骤三:点击手工录入费用>添加费用类型 ==注:费用类型不确定,请咨询对应财务==  步骤四:点击添加发票>识别发票文件,确定识别信息无误后,点击保存  步骤五:检查填写内容无误及收款信息无误后,点击提交  注: 1、在职员工差旅报销单与在职员工报销单(费用报销、借款核销)区别: 在职员工差旅报销单主要适用于在职普通员工用于出差费用的报销; 在职员工报销单(费用报销、借款核销)主要适用于在职员工日常费用的报销或单组织借款单的核销 2、报销单打印说明 总部员工在财务审批节点前打印,提交纸质报销单及发票给财务。 门店员工报销含纸质发票自行打印,提交纸质报销单及发票给财务。 门店员工报销不含纸质发票由运营助理代为打印,营运提交纸质报销单及发票给财务
余晶晶11377
2025年4月30日 17:37
30
转发文档
收藏文档
上一篇
下一篇
手机扫码
复制链接
手机扫一扫转发分享
复制链接
Markdown文件
Word文件
PDF文档
PDF文档(打印)
分享
链接
类型
密码
更新密码
有效期